借阅:0人
收藏:0人
.3 . 内部审计业务知识 /中审网校组编 ;邱银河主编
ISBN/ISSN:978-7-5223-1248-4
价格:CNY65.00
出版:北京 :中国财政经济出版社 ,2022
载体形态:257页 :图 ;26cm
丛编:中审网校考试用书系列
附注:中审网校CIA考试教材 CIA考试辅导用书
简介:本书为内部审计业务知识,包括治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理/领导原则、信息技术、会计、全球商业环境八个部分。
其他题名:内部审计业务知识
中图分类号:F239.45
责任者:邱银河 主编 中审网校 赵曙明 译 白晓明 译
加入暂存架
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第107805365位用户访问本系统