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= Internal audit /李冬辉主编
ISBN/ISSN:978-7-5642-3918-3
价格:CNY42.00
出版:上海 :上海财经大学出版社 ,2022.06
载体形态:199页 :图 ;26cm
丛编:高等院校应用型本科财会系列特色教材
简介:本书共十一章, 内容包括内部审计概述、内部审计准则体系、内部审计机构、内部审计的职业道德规范、内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价、风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计、经济责任审计。
并列题名:Internal audit
中图分类号:F239.45
责任者:李冬辉 主编
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豆瓣内容简介:
本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、本章小结和案例赏析,内容翔实,案例丰富,结构严谨,实用性强,有利于在提高学习者理论知识水平的基础上培养其实务操作能力。 本书配备教学课件和案例及练习题答案,方便教师教学和学生学习。
豆瓣作者简介:
李冬辉,女,1978年出生,东北农业大学管理学硕士,哈尔滨金融学院会计系骨干教师,主讲基础会计、财务会计、审计学等课程,从事过财务实践工作,具有扎实的会计实践能力和丰富的理论知识。近来年先后主编、副主编、参编了多种教材,如《内部审计》等,公开发表教学研究论文多篇。
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