| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h1342024 |
| 005 | 20231128110254.0 |
| 010 | $a: 978-7-5642-3918-3$d: CNY42.00 |
| 100 | $a: 20220826d2022 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 内部审计$A: nei bu shen ji$d: = Internal audit$f: 李冬辉主编$z: eng |
| 205 | $a: 第2版 |
| 210 | $a: 上海$c: 上海财经大学出版社$d: 2022.06 |
| 215 | $a: 199页$c: 图$d: 26cm |
| 225 | $a: 高等院校应用型本科财会系列特色教材$A: gao deng yuan xiao ying yong xing ben ke cai kuai xi lie te se jiao cai |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书共十一章, 内容包括内部审计概述、内部审计准则体系、内部审计机构、内部审计的职业道德规范、内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价、风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计、经济责任审计。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 高等院校应用型本科财会系列特色教材 |
| 510 | $a: Internal audit$z: eng |
| 606 | $a: 内部审计$A: nei bu shen ji$x: 高等学校$j: 教材 |
| 690 | $a: F239.45$v: 5 |
| 701 | $a: 李冬辉$A: li dong hui$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20231128 |
| 905 | $d: F239.45$r: CNY42.00$e: 21 |
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