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200 $a: 国际注册内部审计师CIA考试考试指南$A: guo ji zhu ce nei bu shen ji shi CIA kao shi kao shi zhi nan$h: 3$i: 内部审计业务知识$f: 中审网校组编$g: 邱银河主编
210 $a: 北京$c: 中国财政经济出版社$d: 2022
215 $a: 257页$c: 图$d: 26cm
225 $a: 中审网校考试用书系列$A: zhong shen wang xiao kao shi yong shu xi lie
300 $a: 中审网校CIA考试教材 CIA考试辅导用书
320 $a: 有书目 (第257页)
330 $a: 本书为内部审计业务知识,包括治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理/领导原则、信息技术、会计、全球商业环境八个部分。
410 $1: 2001 $a: 中审网校考试用书系列
517 $a: 内部审计业务知识$A: nei bu shen ji ye wu zhi shi
606 $a: 内部审计$A: nei bu shen ji$x: 资格考试$j: 自学参考资料
690 $a: F239.45$v: 5
701 $a: 邱银河$A: qiu yin he$4: 主编
712 $0: 2$a: 中审网校$A: zhong shen wang xiao$4: 组编
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