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010 $a: 978-7-121-43244-6$d: CNY59.90
100 $a: 20220602d2022 em y0chiy50 ea
101 $a: chi
102 $a: CN$b: 110000
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106 $a: r
200 $a: 内部审计学$A: nei bu shen ji xue$f: 沈征编著
205 $a: 第2版
210 $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2022
215 $a: 314页$d: 26cm
225 $a: 华信经管创新系列$A: hua xin jing guan chuang xin xi lie
312 $a: 封面题英文并列题名:Internal auditing
314 $a: 沈征,天津财经大学会计学院教授,2000年获得审计专业博士学位,通过ACCA、CPA和CIA考试。主持完成审计署科研课题多项,出版专著、教材、译著多部,发表论文多篇。
320 $a: 有书目
330 $a: 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的最新发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审计,对舞弊行为进行检查和报告,绩效审计,信息系统审计,内部经济责任审计,建设项目内部审计,内部环境审计。
410 $1: 2001 $a: 华信经管创新系列
510 $a: Internal auditing$z: eng
606 $a: 内部审计$A: nei bu shen ji
690 $a: F239.45$v: 5
701 $a: 沈征$A: shen zheng$4: 编著
801 $a: CN$b: BUCTL$c: 20230904
905 $d: F239.45$r: CNY59.90$e: 18$a: BUCTLIB

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