| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100065774 |
| 005 | 20090325085539.0 |
| 010 | $a: 978-7-111-25033-3$d: CNY33.00 |
| 100 | $a: 20090325d2009 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 公司内部审计$A: gong si nei bu shen ji$f: 叶陈云著 |
| 210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2009 |
| 215 | $a: 290页$c: 图$d: 24cm |
| 225 | $a: 内部控制与风险管理系列$A: nei bu kong zhi yu feng xian guan li xi lie$f: 叶陈刚,郑洪涛主编$F: ye chen gang ,zheng hong tao zhu bian |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书从基本原则简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关联关系进行了说明。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 内部控制与风险管理系列 |
| 606 | $a: 企业$A: qi ye$x: 内部审计$y: 中国 |
| 690 | $a: F239.45$v: 4 |
| 701 | $a: 叶陈云$A: ye chen yun$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: BUCTL$c: 20090325 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C844721-2$r: CNY33.00$d: F239.45$e: 3 |
| 999 | $a: ygz$b: 2$e: 200907 |
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