| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100045348 |
| 005 | 20070711094801.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-03326-1$d: CNY70.00 |
| 100 | $a: 20070620d2007 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用$A: CIA kao shi zhi nan· nei bu shen ji huo dong zai zhi li feng xian he kong zhi zhong de zuo yong$d: = Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control$f: (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著$g: 李海风, 李媛媛等译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$C: 电子工业出版社$d: 2007 |
| 215 | $a: [16], 491页$d: 25cm |
| 225 | $a: Wiley CIA考试用书系列$A: Wiley CIA kao shi yong shu xi lie |
| 305 | $a: 译自原书第3版 |
| 306 | $a: 本书中文简体字版由John Wiley&Son, Inc.授权电子工业出版社独家出版发行 |
| 330 | $a: 本书分为六章, 即遵循IIA属性标准; 建立以风险为导向的计划, 确定内部审计活动的优先顺序; 了解内部审计活动在组织的治理中的角色; 内部审计活动的其他角色和职责; 治理? 风险和控制知识要素; 业务计划这交大部分来叙述? |
| 333 | $a: CIA的研究人员或相关专业的读者 |
| 410 | $1: 2001 $a: Wiley CIA考试用书系列 |
| 510 | $a: Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, control, 3e$z: eng |
| 517 | $a: CIA考试指南内部审计活动在治理风险和控制中的作用$A: CIA kao shi zhi nan nei bu shen ji huo dong zai zhi li feng xian he kong zhi zhong de zuo yong |
| 606 | $a: 内部审计$A: nei bu shen ji$x: 经济师$x: 资格考核$j: 自学参考资料 |
| 610 | $a: Wiley CIA |
| 690 | $a: F239$v: 4 |
| 701 | $a: 瓦莱布哈内尼$A: wa lai bu ha nei ni$b: [Vallbhaneni, S.R.]$4: 著 |
| 702 | $a: 李媛媛$A: li yuan yuan$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 三新书业$c: 20070620 |
| 905 | $a: BUCTL$b: C797284-6$r: CNY70.$d: F239$e: 16 |
| 999 | $a: sl$b: 3$e: 200729 |
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