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005 20070711094801.0
010 $a: 978-7-121-03326-1$d: CNY70.00
100 $a: 20070620d2007 ekmy0chiy0121 ea
101 $a: chi$c: eng
102 $a: CN$b: 110000
105 $a: y z 000yy
106 $a: r
200 $a: CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用$A: CIA kao shi zhi nan· nei bu shen ji huo dong zai zhi li feng xian he kong zhi zhong de zuo yong$d: = Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control$f: (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著$g: 李海风, 李媛媛等译$z: eng
210 $a: 北京$C: 电子工业出版社$d: 2007
215 $a: [16], 491页$d: 25cm
225 $a: Wiley CIA考试用书系列$A: Wiley CIA kao shi yong shu xi lie
305 $a: 译自原书第3版
306 $a: 本书中文简体字版由John Wiley&Son, Inc.授权电子工业出版社独家出版发行
330 $a: 本书分为六章, 即遵循IIA属性标准; 建立以风险为导向的计划, 确定内部审计活动的优先顺序; 了解内部审计活动在组织的治理中的角色; 内部审计活动的其他角色和职责; 治理? 风险和控制知识要素; 业务计划这交大部分来叙述?
333 $a: CIA的研究人员或相关专业的读者
410 $1: 2001 $a: Wiley CIA考试用书系列
510 $a: Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, control, 3e$z: eng
517 $a: CIA考试指南内部审计活动在治理风险和控制中的作用$A: CIA kao shi zhi nan nei bu shen ji huo dong zai zhi li feng xian he kong zhi zhong de zuo yong
606 $a: 内部审计$A: nei bu shen ji$x: 经济师$x: 资格考核$j: 自学参考资料
610 $a: Wiley CIA
690 $a: F239$v: 4
701 $a: 瓦莱布哈内尼$A: wa lai bu ha nei ni$b: [Vallbhaneni, S.R.]$4: 著
702 $a: 李媛媛$A: li yuan yuan$4: 译
801 $a: CN$b: 三新书业$c: 20070620
905 $a: BUCTL$b: C797284-6$r: CNY70.$d: F239$e: 16
999 $a: sl$b: 3$e: 200729

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